4月7日,深交所向*ST升达发出年报问询函。问询函称,由于公司原控股股东对公司存在大额资金占用,2018年度年审会计师对公司内部控制鉴证报告出具否定意见,2020年度年审会计师对公司内部控制鉴证报告出具标准无保留意见。深交所要求补充说明公司财务报告内部重大缺陷已整改完成的依据。
*ST升达收年报问询函:要求说明财务报告内部重大缺陷已整改完成依据
来源:界面新闻
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