对关联方违规财务资助、信披不真实不准确,大烨智能及相关责任人收深交所监管函

2月10日,大烨智能及公司董事长陈杰、总经理曾治、时任财务总监王跃进、时任 代财务总监任长根收深交所监管函。公司存在违规财务资助,及信息披露不真实、不准确,违反了相关法律法规。

根据公司2021年4月29日披露的《2020年年度报告》《关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》及2021年5月11日披露的《专项核查意见》,公司关联方吴法男通过大烨智能子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司(以下简称苏州国宇)预付供应商货款、改变客户付款流向等方式非经营性占用苏州国宇资金,日最高占用余额为6,672.67万元,占公司2020年末经审计净资产的7.2%,截至2021年4月28日,相关资金及利息均已偿还。前述行为构成大烨智能对吴法男的违规财务资助。

根据公司2021年4月29日披露的《2020年年度报告》《关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》及2021年5月11日披露的《专项核查意见》,截至2019年12月6日苏州国宇完成股权变更登记成为大烨智能控股子公司时,吴法男对苏州国宇存在2,874万元非经营资金占用余额。公司2019年12月3日披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》中所称“截至本报告书签署日,苏州国宇不存在关联方占用资金未偿还情形”与事实不符,构成信息披露不真实、不准确。

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大烨智能

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