*ST弘高收年报问询函,被要求说明相关应收账款及合同资产是否有真实业务作为支撑

*ST弘高5月5日收深交所年报问询函,中兴财光华所对公司2022年财务报告出具了保留意见的审计报告,导致保留审计意见的原因主要为未对部分应收账款及合同资产获取充分适当的审计证据及被中国证监会立案调查。其中,导致对应收账款和合同资产发表保留意见的原因为公司部分项目未及时竣工决算,中兴财光华所未能获取客户资信评估及付款计划等资料,也未通过替代程序获取充分适当的审计证据,该部分项目应收账款和合同资产账面价值合计1.41亿元。

公司被要求说明相关应收账款及合同资产是否有真实业务作为支撑,相关业务是否具有商业实质,并说明报告期及以前年度对应应收账款、合同资产及营业收入的确认是否真实、准确,相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定。

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